Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

РЕШЕНИЕ Совета депутатов от 14.03.2013 № 9 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» за 2012 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского муниципального района,  Положением о бюджетном процессе в Николаевском районе, Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» за 2012 год по доходам  18180,8 тыс. рублей, по расходам 17496,6 тыс. рублей    с показателями согласно приложениям к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 

 

Глава  городского поселения

«Рабочий поселок Лазарев»

Николаевского муниципального района                                                            В.Г.Гроза

 

Председатель Совета депутатов городского поселения

«Рабочий поселок Лазарев»

Николаевского муниципального района                                             Т.В.Приходько

УТВЕРЖДЁН
решением Совета депутатов
Городского поселения
«Рабочий поселок Лазарев»
Николаевского муниципального
района
 от 14.03.2013                             № 9

Отчет

об исполнении бюджета поселения за 2012 год

Наименование публично-правового образования Городское поселение «Рабочий поселок Лазарев»
Периодичность квартальная
Единица измерения рублей

1. Доходы бюджета поселения

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные на-значения

Исполнено

Неисполненные назначения             (гр.6 = гр.4 — гр.5)

1

2

3

4

5

6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

10000000000000000

4 470 000,00

4 494 048,63

-24 048,63

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

10100000000000000

1 640 000,00

1 651 525,79

-11 525,79

Налог на доходы физических лиц

10

10102000010000100

1 640 000,00

1 651 525,79

-11 525,79

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

10500000000000000

17 000,00

17 071,96

-71,96

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

10

10501000000000100

17 000,00

17 071,96

-71,96

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

10600000000000000

1 194 000,00

1 193 569,02

430,98

Налог на имущество физических лиц

10

10601000000000100

46 000,00

47 914,43

-1 914,43

Транспортный налог

10

10604000020000100

328 000,00

328 404,19

-404,19

Земельный налог

10

10606000000000100

820 000,00

817 250,40

2 749,60

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10

10800000000000000

66 000,00

66 350,00

-350,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

11100000000000000

1 553 000,00

1 562 566,86

-9 566,86

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

11105010000000100

861 000,00

870 085,06

-9 085,06

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

10

11105030000000100

692 000,00

692 481,80

-481,80

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

11700000000000000

0

2965

-2 965,00

Невыясненные поступления

10

11701000000000100

0

2 965,00

-2 965,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

2 00 00000 00 0000 000

13 686 828,96

13 686 828,96

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

2 02 00000 00 0000 000

13 736 400,00

13 736 400,00

0,00

Дотации бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований

2 02 01000 00 0000 000

21 200,00

21 200,00

0,00

Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

2 02 01001 10 0000 151

21 200,00

21 200,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10

2 02 02000 00 0000 100

1 240 000,00

1 240 000,00

0,00

Прочие субсидии

10

2 02 02999 10 0000 100

1 240 000,00

1 240 000,00

0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

2 02 03000 00 0000 100

165 300,00

165 300,00

0,00

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

2 02 03003 10 0000 151

24 100,00

24 100,00

0,00

Субвенция на выполнение полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

2 02 03015 10 0000 000

141 200,00

141 200,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

10

2 02 04000 00 0000 100

12 309 900,00

12 309 900,00

0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

2 02 04014 10 0000 151

1 375 800,00

1 375 800,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

10

2 02 04999 10 0000 151

10 934 100,00

10 934 100,00

0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10

2 19 00000 00 0000 000

-49 571,04

-49 571,04

0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

10

2 19 05000 10 0000 100

-49 571,04

-49 571,04

0,00

Доходы бюджета — Всего

10

8 50 00000 00 0000 000

18 156 828,96

18 180 877,59

-24 048,63

2. Расходы бюджета поселения

Главный распорядитель средств районного бюджета

Код строки

КБК

Утверждено

Исполнено

Неиспользованные назначения

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000 000 000

6 539 377,00

6 490 681,20

48 695,80

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления

200

000 0102 0000000 000 000

772 310,00

771 769,26

540,74

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления

200

000 0102 0020000 000 000

772 310,00

771 769,26

540,74

Глава муниципального образования

200

000 0102 0020300 000 000

772 310,00

771 769,26

540,74

Выполнение функций органами местного самоуправления

200

000 0102 0020300 999 000

772 310,00

771 769,26

540,74

     — Заработная плата

200

000 0102 0020300 999 211

584 404,00

584 403,37

0,63

     — Прочие выплаты

200

000 0102 0020300 999 212

26 460,00

25 920,00

540,00

     — Начисления на заработную плату

200

000 0102 0020300 999 213

161 446,00

161 445,89

0,11

Функционирование представительных органов муниципальных образований

200

000 0103 0000000 000 000

3 000,00

2 700,00

300,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

200

000 0103 0020000 000 000

3 000,00

2 700,00

300,00

Центральный аппарат

200

000 0103 0020400 000 000

3 000,00

2 700,00

300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

200

000 0103 0020400 999 000

3 000,00

2 700,00

300,00

     — Прочие расходы

200

000 0103 0020400 999 290

300,00

300,00

     — Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0103 0020400 999 340

2 700,00

2 700,00

0,00

Функционирование местных администраций

200

000 0104 0000000 000 000

4 714 067,00

4 702 111,94

11 955,06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

200

000 0104 0020000 000 000

4 272 867,00

4 260 911,94

11 955,06

Центральный аппарат

200

000 0104 0020400 000 000

4 272 867,00

4 260 911,94

11 955,06

Выполнение функций органами местного самоуправления

200

000 0104 0020400 999 000

4 272 867,00

4 260 911,94

11 955,06

     — Заработная плата

200

000 0104 0020400 999 211

2 242 550,00

2 242 549,16

0,84

     — Прочие выплаты

200

000 0104 0020400 999 212

121 900,00

121 894,00

6,00

     — Начисления на заработную плату

200

000 0104 0020400 999 213

649 648,00

649 644,86

3,14

     — Услуги связи

200

000 0104 0020400 999 221

74 200,00

74 200,00

0,00

     — Транспортные услуги

200

000 0104 0020400 999 222

11 800,00

11 740,65

59,35

     — Коммунальные услуги

200

000 0104 0020400 999 223

334 000,00

322 873,27

11 126,73

     — Услуги по содержанию имущества

200

000 0104 0020400 999 225

153 200,00

153 116,84

83,16

     — Прочие услуги

200

000 0104 0020400 999 226

231 614,00

230 939,55

674,45

     — Прочие расходы

200

000 0104 0020400 999 290

113 904,00

113 902,71

1,29

     — Увеличение стоимости основных средств

200

000 0104 0020400 999 310

4 206,00

4 206,00

0,00

     — Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0104 0020400 999 340

335 845,00

335 844,90

0,10

Межбюджетные трансферты

200

000 0104 5210000 000 000

441 200,00

441 200,00

0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

200

000 0104 5210600 000 000

441 200,00

441 200,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты

200

000 0104 5210600 017 000

441 200,00

441 200,00

0,00

     — Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской федерации

200

000 0104 5210600 017 251

441 200,00

441 200,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000 000 000

1 050 000,00

1 014 100,00

35 900,00

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

200

000 0113 0900000 000 000

1 050 000,00

1 014 100,00

35 900,00

Выполнение других обязательств государства

200

000 0113 0920300 000 000

1 050 000,00

1 014 100,00

35 900,00

Прочие расходы

200

000 0113 0920300 013 000

1 050 000,00

1 014 100,00

35 900,00

     — Прочие расходы

200

000 0113 0920300 013 290

1 050 000,00

1 014 100,00

35 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

200

000 0200 0000000 000 000

141 200,00

136 999,63

4 200,37

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

200

000 0203 0000000 000 000

141 200,00

136 999,63

4 200,37

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200

000 0203 0013600 000 000

141 200,00

136 999,63

4 200,37

Выполнение функций органами местного самоуправления

200

000 0203 0013600 999 000

141 200,00

136 999,63

4 200,37

     — Заработная плата

200

000 0203 0013600 999 211

83 900,00

83 511,35

388,65

     — Прочие выплаты

200

000 0203 0013600 999 212

1 100,00

810,00

290,00

     — Начисления на заработную плату

200

000 0203 0013600 999 213

27 700,00

24 178,28

3 521,72

     — Услуги связи

200

000 0203 0013600 999 221

6 500,00

6 500,00

0,00

     — Прочие услуги

200

000 0203 0013600 999 226

162,00

162,00

0,00

     — Увеличение стоимости основных средств

200

000 0203 0013600 999 310

19 738,00

19 738,00

0,00

     — Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0203 0013600 999 340

2 100,00

2 100,00

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000 000 000

1 855 659,00

1 532 523,00

323 136,00

Органы юстиции

200

000 0304 0000000 000 000

24 100,00

22 523,00

1 577,00

Субвенция на реализацию Закона Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

200

000 0304 0013800 000 000

24 100,00

22 523,00

1 577,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

200

000 0304 0013800 999 000

24 100,00

22 523,00

1 577,00

     — Заработная плата

200

000 0304 0013800 999 211

12 000,00

12 000,00

0,00

     — Начисления на заработную плату

200

000 0304 0013800 999 213

3 523,00

3 523,00

0,00

     — Прочие услуги

200

000 0304 0013800 999 226

1 577,00

0,00

1 577,00

     — Увеличение стоимости основных средств

200

000 0304 0013800 999 310

5 000,00

5 000,00

0,00

     — Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0304 0013800 999 340

2 000,00

2 000,00

0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000 0309 0000000 000 000

1 831 559,00

1 510 000,00

321 559,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

200

000 0309 2180100 000 000

591 559,00

270 000,00

321 559,00

Прочие расходы

200

000 0309 2180100 013 000

591 559,00

270 000,00

321 559,00

     — Прочие услуги

200

000 0309 2180100 013 226

591 559,00

270 000,00

321 559,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт коммунальных объектов

200

000 0309 5221898 000 000

1 240 000,00

1 240 000,00

0,00

Прочие расходы

200

000 0309 5221898 013 000

1 240 000,00

1 240 000,00

0,00

     — Увеличение стоимости основных средств

200

000 0309 5221898 013 310

1 240 000,00

1 240 000,00

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000 000 000

523 474,00

484 800,00

38 674,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000 000 000

423 474,00

384 800,00

38 674,00

Строительство и содержание автомобильных дорог

200

000 0409 6000000 000 000

423 474,00

384 800,00

38 674,00

Благоустройство

200

000 0409 6000000 000 000

423 474,00

384 800,00

38 674,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

200

000 0409 6000200 000 000

423 474,00

384 800,00

38 674,00

Прочие расходы

200

000 0409 6000200 013 000

423 474,00

384 800,00

38 674,00

     — Прочие услуги

200

000 0409 6000200 013 226

423 474,00

384 800,00

38 674,00

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000 000 000

100 000,00

100 000,00

0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

200

000 0412 3380000 000 000

100 000,00

100 000,00

0,00

Прочие расходы

200

000 0412 3380000 013 000

100 000,00

100 000,00

0,00

     — Прочие услуги

200

000 0412 3380000 013 226

100 000,00

100 000,00

0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000 000 000

8 952 904,00

7 391 879,08

1 561 024,92

Жилищное хозяйство

200

000 0501 0000000 000 000

492 721,00

99 419,00

393 302,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

200

000 0501 0929603 000 000

492 721,00

99 419,00

393 302,00

Прочие расходы

200

000 0501 0929603 013 000

492 721,00

99 419,00

393 302,00

     — Услуги по содержанию имущества

200

000 0501 0929603 013 225

492 721,00

99 419,00

393 302,00

Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000 000 000

7 730 000,00

6 573 776,54

1 156 223,46

Мероприятия в области коммунального хозяйства

200

000 0502 0929705 000 000

6 930 000,00

543 815,54

6 386 184,46

Прочие расходы

200

000 0502 0929705 013 000

6 930 000,00

543 815,54

6 386 184,46

     — Услуги по содержанию имущества

200

000 0502 0929705 013 225

600 000,00

490 913,19

109 086,81

     — Прочие услуги

200

000 0502 0929705 013 226

730 000,00

52 902,35

677 097,65

Межбюджетные трансферты

200

000 0502 5210000 000 000

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

200

000 0502 5210600 000 000

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты

200

000 0502 5210600 017 000

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

     — Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской федерации

200

000 0502 5210600 017 251

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района на 2011-2015 годы

200

000 0502 7950003 000 000

800 000,00

429 961,00

370 039,00

Прочие расходы

200

000 0502 7950003 013 000

800 000,00

429 961,00

370 039,00

     — Услуги по содержанию имущества

200

000 0502 7950003 013 225

400 000,00

399 961,00

39,00

     — Прочие услуги

200

000 0502 7950003 013 226

400 000,00

30 000,00

370 000,00

Благоустройство

200

000 0503 0000000 000 000

730 183,00

718 683,54

11 499,46

Уличное освещение

200

000 0503 6000100 000 000

180 183,00

180 182,24

0,76

Прочие расходы

200

000 0503 6000100 013 000

180 183,00

180 182,24

0,76

     — Прочие услуги

200

000 0503 6000100 013 226

180 183,00

180 182,24

0,76

Организация и содержание мест захоронения

200

000 0503 6000400 000 000

100 000,00

90 501,30

9 498,70

Прочие расходы

200

000 0503 6000400 013 000

100 000,00

90 501,30

9 498,70

     — Прочие услуги

200

000 0503 6000400 013 226

100 000,00

90 501,30

9 498,70

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

200

000 0503 6000500 000 000

450 000,00

448 000,00

2 000,00

Прочие расходы

200

000 0503 6000500 013 000

450 000,00

448 000,00

2 000,00

     — Увеличение стоимости основных средств

200

000 0503 6000500 013 310

450 000,00

448 000,00

2 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000 000 000

1 395 100,00

1 248 500,00

146 600,00

Культура

200

000 0801 0000000 000 000

1 395 100,00

1 248 500,00

146 600,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

200

000 0801 4400000 000 000

1 375 800,00

1 229 200,00

146 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

000 0801 4409900 000 000

1 375 800,00

1 229 200,00

146 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

200

000 0801 4409900 001 000

1 375 800,00

1 229 200,00

146 600,00

     — Коммунальные услуги

200

000 0801 4409900 001 223

1 375 800,00

1 229 200,00

146 600,00

Межбюджетные трансферты

200

000 0801 5210000 000 000

19 300,00

19 300,00

0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

200

000 0801 5210600 000 000

19 300,00

19 300,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0801 5210600 017 000

19 300,00

19 300,00

0,00

     — Иные межбюджетные трансферты

200

000 0801 5210600 017 251

19 300,00

19 300,00

0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000 000 000

83 510,00

83 510,00

0,00

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000 000 000

83 510,00

83 510,00

0,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

200

000 1001 4910000 000 000

83 510,00

83 510,00

0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

200

000 1001 4910100 000 000

83 510,00

83 510,00

0,00

Социальные выплаты

200

000 1001 4910100 005 000

83 510,00

83 510,00

0,00

     — Социальные пособия, выплачиваемые

200

000 1001 4910100 005 263

83 510,00

83 510,00

0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1101 0000000 000 000

127 735,00

127 735,00

0,00

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

200

000 1101 4820000 000 000

127 735,00

127 735,00

0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

000 1101 4829900 000 000

127 735,00

127 735,00

0,00

Прочие расходы

200

000 1101 4829900 013 000

127 735,00

127 735,00

0,00

     — Прочие услуги

200

000 1101 4829900 013 226

127 735,00

127 735,00

0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:

 

 

19 618 959,00

17 496 627,91

2 122 331,09

3. Источники финансирования дефицита бюджета поселения

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ

Уточненный план на 2012 г.

Исполнено на 31.12.2012 г.

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

ИТОГО

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

1 462 130,04

-684 249,68

2 146 379,72

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520

000 01 00 00 00 00 0000 000

1 462 130,04

-684 249,68

2 146 379,72

Изменение остатков средств

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

1 462 130,04

-684 249,68

 х

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

1 462 130,04

-684 249,68

 х

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-18 156 828,96

-18 180 877,59

 х

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

-18 156 828,96

-18 180 877,59

 х

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-18 156 828,96

-18 180 877,59

 х

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

710

000 01 05 02 01 05 0000 510

-18 156 828,96

-18 180 877,59

 х

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

19 618 959,00

17 496 627,91

 х

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

19 618 959,00

17 496 627,91

 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

19 618 959,00

17 496 627,91

 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 01 05 02 01 05 0000 610

19 618 959,00

17 496 627,91

 х

Глава В.Г.Гроза

 

Оставить комментарий